อินเดีย

การติดตั้ง

ติดตั้ง โมดูลต่อไปนี้เพื่อรับฟีเจอร์ทั้งหมดของการประยุกต์ใช้สำหรับประเทศอินเดีย:

ชื่อ

ชื่อทางเทคนิค

คำอธิบาย

ประเทศอินเดีย - ระบบบัญชี

l10n_in

ค่าเริ่มต้น แพ็คเกจการประยุกต์ใช้ทางการเงิน

ใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์ของประเทศอินเดีย

l10n_in_edi

การรวมใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์ของประเทศอินเดีย

ใบตราส่งสินค้าทางอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศอินเดีย

l10n_in_edi_ewaybill

การรวมใบเรียกเก็บเงิน E-way ของประเทศอินเดีย

Indian E-waybill Stock

l10n_in_ewaybill_stock

E-waybill creation from the Inventory app

Indian - Check GST Number Status

l10n_in_gstin_status

Indian Check GST Number Status

ประเทศอินเดีย - GSTR ประเทศอินเดีย eFiling

l10n_in_reports_gstr

การยื่นคืน GST ของประเทศอินเดีย

ประเทศอินเดีย - รายงานด้านบัญชี

l10n_in_reports

รายงานภาษีของประเทศอินเดีย

โมดูลการประยุกต์ใช้สำหรับประเทศอินเดีย

Indian Configuration

In Settings ‣ Users & Companies ‣ Companies, add your PAN and GSTIN. The PAN is essential for determining the type of taxpayer, while GSTIN is required for generating e-Invoices and E-waybills.

ระบบใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์

Odoo ปฏิบัติตามข้อกำหนด ระบบใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์สำหรับภาษีสินค้าและบริการของประเทศอินเดีย (GST)

ตั้งค่า

การลงทะเบียนใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์ของ NIC

คุณต้องลงทะเบียนในพอร์ทัลใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์ NIC เพื่อรับ ข้อมูลรับรอง API ของคุณ คุณต้องมีข้อมูลประจำตัวเหล่านี้เพื่อ กำหนดค่าแอประบบบัญชี Odoo ของคุณ

  1. เข้าสู่ระบบ พอร์ทัล e-Invoice ของ NIC โดยคลิก Login และป้อน ชื่อผู้ใช้ และ รหัสผ่าน ;

    Note

    หากคุณได้ลงทะเบียนบนพอร์ทัล NIC แล้ว คุณสามารถใช้ข้อมูลการเข้าสู่ระบบเดียวกันได้

    ลงทะเบียนระบบ Odoo ERP บนเว็บพอร์ทัลใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์
  2. จากแดชบอร์ด ไปที่ การลงทะเบียน API ‣ ข้อมูลรับรองผู้ใช้ ‣ สร้างผู้ใช้ API;

  3. หลังจากนั้น คุณจะได้รับรหัส OTP บนหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่คุณลงทะเบียนไว้ กรอกรหัส OTP และคลิก ยืนยัน OTP;

  4. เลือก ผ่าน GSP สำหรับอินเทอร์เฟซ API ตั้งค่า Tera Software Limited เป็น GSP และพิมพ์ ชื่อผู้ใช้ และ รหัสผ่าน สำหรับ API ของคุณ เมื่อเสร็จแล้ว คลิก ส่ง

    ส่งชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านเฉพาะ API

การกำหนดค่าใน Odoo

หากต้องการเปิดใช้งานบริการ e-Invoice ใน Odoo ให้ไปที่ ระบบบัญชี ‣ การกำหนดค่า ‣ การตั้งค่า ‣ ใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์ของประเทศอินเดีย และป้อน ชื่อผู้ใช้ และ รหัสผ่าน ก่อนหน้านี้ ที่ตั้งไว้สำหรับ API

ตั้งค่าบริการใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์
สมุดรายวัน

หากต้องการส่งใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์ไปยังพอร์ทัลใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์ของ NIC โดยอัตโนมัติ คุณต้องกำหนดค่าสมุดรายวัน การขาย ของคุณก่อนโดยไปที่ ระบบบัญชี ‣ การกำหนดค่า ‣ สมุดรายวัน จากนั้นเปิดสมุดรายวัน การขาย ของคุณ และใน แท็บ การตั้งค่าขั้นสูง ใต้ การแลกเปลี่ยนข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ เปิดใช้งาน E-Invoice (IN) และบันทึก

เวิร์คโฟลว์

การตรวจสอบใบแจ้งหนี้

เมื่อตรวจสอบใบแจ้งหนี้แล้ว ข้อความยืนยันจะแสดงที่ด้านบน Odoo จะอัปโหลดไฟล์ใบแจ้งหนี้ที่ได้รับการตรวจสอบแล้วที่ลงนามด้วย JSON ไปยังพอร์ทัลใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์ของ NIC โดยอัตโนมัติหลังจากผ่านไประยะหนึ่ง หากคุณต้องการประมวลผลใบแจ้งหนี้ทันที ให้คลิก ดำเนินการทันที

ข้อความยืนยันใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์ของประเทศอินเดีย

Note

  • คุณสามารถค้นหาไฟล์ที่ลงนามด้วย JSON ได้ในไฟล์ที่แนบมาในช่องแชท

  • คุณสามารถตรวจสอบสถานะของเอกสาร EDI ได้ที่แท็บ เอกสาร EDI หรือช่อง การออกใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์ ของใบแจ้งหนี้

รายงานใบแจ้งหนี้ PDF

เมื่อตรวจสอบและส่งใบแจ้งหนี้แล้ว จะสามารถพิมพ์รายงานใบแจ้งหนี้ PDF ได้ รายงานประกอบด้วย IRN, Ack ไม่ (หมายเลขตอบรับ) และ Ack. วันที่ (วันที่รับทราบ) และรหัส QR โค้ดสิ่งเหล่านี้รับรองว่าใบแจ้งหนี้เป็นเอกสารทางการเงินที่ถูกต้อง

IRN และรหัส QR โค้ด

การยกเลิกใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์

หากคุณต้องการยกเลิกใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์ ให้ไปที่แท็บ ข้อมูลอื่นๆ ของใบแจ้งหนี้ และกรอกข้อมูลในช่อง เหตุผลในการยกเลิก และ :guilabel:`หมายเหตุยกเลิก จากนั้นคลิก ขอยกเลิก EDI สถานะของฟิลด์ ใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์ เปลี่ยนเป็น หากต้องการยกเลิก

Important

การทำเช่นนี้จะยกเลิกทั้ง ใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์ และ ใบเรียกเก็บเงิน E-Way

ขอยกเลิกเหตุผลและหมายเหตุ

Note

  • หากคุณต้องการยกเลิกการยกเลิกก่อนที่จะประมวลผลใบแจ้งหนี้ ให้คลิก ยกเลิกการยกเลิก EDI

  • เมื่อคุณขอยกเลิกใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์แล้ว Odoo จะส่งไฟล์ที่ลงนามด้วย JSON ไปยังพอร์ทัลใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์ของ NIC โดยอัตโนมัติ คุณสามารถคลิก ดำเนินการทันที หากคุณต้องการดำเนินการใบแจ้งหนี้ทันที

Management of negative lines in e-Invoices

Negative lines are typically used to represent discounts or adjustments associated with specific products or global discounts. The government portal prohibits the submission of data with negative lines, which means they need to be converted based on the HSN code and GST rate. This is done automatically by Odoo.

Example

Consider the following example:

Product Details

Product Name

HSN Code

Tax Excluded

Quantity

GST Rate

ทั้งหมด

สินค้า A

123456

1,000

1

18%

1,180

ผลิตภัณฑ์ B

239345

1,500

2

5%

3,150

Discount on Product A

123456

-100

1

18%

-118

Here's the transformed representation:

Product Details

Product Name

HSN Code

Tax Excluded

Quantity

Discount

GST Rate

ทั้งหมด

สินค้า A

123456

1,000

1

100

18%

1,062

ผลิตภัณฑ์ B

239345

1,500

2

0

5%

3,150

In this conversion, negative lines have been transformed into positive discounts, maintaining accurate calculations based on the HSN Code and GST rate. This ensures a more straightforward and standardized representation in the E-invoice records.

การตรวจสอบใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์ GST

หลังจากส่งใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์แล้ว คุณสามารถตรวจสอบได้ว่าใบแจ้งหนี้ได้รับการลงนามจากเว็บไซต์ระบบใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์ GST หรือไม่

  1. ดาวน์โหลดไฟล์ JSON จากไฟล์แนบ สามารถพบได้ในแชทของใบแจ้งหนี้ที่เกี่ยวข้อง

  2. เปิด พอร์ทัลใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์ของ NIC และไปที่ ค้นหา ‣ ยืนยันใบแจ้งหนี้ที่ลงนาม;

  3. เลือกไฟล์ JSON และส่ง;

    เลือกไฟล์ JSON เพื่อตรวจสอบใบแจ้งหนี้

    หากไฟล์ถูกเซ็นชื่อ ข้อความยืนยันจะแสดงขึ้น

    ตรวจสอบใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์แล้ว

ใบเสร็จ E-Way

ตั้งค่า

Odoo ปฏิบัติตามข้อกำหนด ข้อกำหนดระบบ E-waybill ภาษีสินค้าและบริการของประเทศอินเดีย (GST)

การลงทะเบียน API ในบิล NIC E-Way

คุณต้องลงทะเบียนใน NIC พอร์ทัลการเรียกเก็บเงิน E-Way เพื่อสร้าง ข้อมูลประจำตัว API ของคุณ คุณต้องมีข้อมูลรับรองเหล่านี้เพื่อ กำหนดค่าแอประบบบัญชี Odoo ของคุณ

  1. เข้าสู่ระบบ พอร์ทัลเรียกเก็บเงิน NIC E-Way โดยคลิก เข้าสู่ระบบ และป้อน ชื่อผู้ใช้ และ รหัสผ่าน;

  2. จากแดชบอร์ดของคุณ ไปที่ การลงทะเบียน -> สำหรับ GSP;

  3. คลิก ส่ง OTP เมื่อคุณได้รับรหัสจากหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ลงทะเบียนแล้ว ให้ป้อนรหัสและคลิก ยืนยัน OTP;

  4. ตรวจสอบว่า Tera Software Limited มีอยู่แล้วในรายการ GSP/ERP ที่ลงทะเบียนแล้ว หากเป็นเช่นนั้น ให้ใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านที่ใช้ในการเข้าสู่ระบบพอร์ทัล NIC ไม่เช่นนั้น ให้ทำตามขั้นตอนถัดไป

    รายการใบเรียกเก็บเงิน E-Way ของ GSP/ERP ที่จดทะเบียน
  5. เลือก เพิ่ม/ใหม่ เลือก Tera Software Limited เป็นชื่อ GSP ของคุณ สร้าง ชื่อผู้ใช้ และ รหัสผ่าน สำหรับ API ของคุณ และคลิก :guilabel:` เพิ่ม`

    ส่งรายละเอียดการลงทะเบียน GSP API

การกำหนดค่าใน Odoo

หากต้องการตั้งค่าบริการเรียกเก็บเงิน E-Way ให้ไปที่ ระบบบัญชี ‣ การกำหนดค่า ‣ การตั้งค่า ‣ ใบกำกับสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศอินเดีย ‣ ตั้งค่าใบเรียกเก็บเงิน E-Way และป้อน ชื่อผู้ใช้ และ รหัสผ่าน

การตั้งค่าบิล E-way odoo

เวิร์คโฟลว์

ส่งบิล E-Way

To send an E-Way bill, confirm the customer invoice/vendor bill and click Send E-Way bill.

ปุ่มส่ง E-waybill บนใบแจ้งหนี้

การตรวจสอบใบแจ้งหนี้

Once an invoice/bill has been issued and sent via Send E-Way bill, a confirmation message is displayed.

ข้อความยืนยันการเรียกเก็บเงิน e-Way ของประเทศอินเดีย

Note

  • คุณสามารถค้นหาไฟล์ที่ลงนามด้วย JSON ได้ในไฟล์ที่แนบมาในช่องแชท

  • Odoo automatically uploads the JSON-signed file to the government portal after some time. Click Process now if you want to process the invoice/bill immediately.

รายงานใบแจ้งหนี้ PDF

คุณสามารถพิมพ์รายงานใบแจ้งหนี้ PDF ได้เมื่อคุณส่งใบเรียกเก็บเงิน E-Way แล้ว รายงานประกอบด้วย หมายเลขใบเรียกเก็บเงิน E-Way และ วันที่ใบเรียกเก็บเงิน E-Way

หมายเลขและวันที่ใบเสร็จรับเงิน E-way

การยกเลิกบิล E-Way

If you want to cancel an E-Way bill, go to the E-Way bill tab of the related invoice/bill and fill out the Cancel reason and Cancel remarks fields. Then, click Request EDI Cancellation.

Important

การทำเช่นนี้จะเป็นการยกเลิกทั้ง ใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์ (ถ้ามี) และ ใบเรียกเก็บเงิน E-Way

ขอยกเลิกเหตุผลและหมายเหตุ

Note

  • หากคุณต้องการยกเลิกการยกเลิกก่อนที่จะประมวลผลใบแจ้งหนี้ ให้คลิก ยกเลิกการยกเลิก EDI

  • เมื่อคุณขอยกเลิกใบเรียกเก็บเงิน E-Way แล้ว Odoo จะส่งไฟล์ที่ลงนามด้วย JSON ไปยังพอร์ทัลของรัฐบาลโดยอัตโนมัติ คุณสามารถคลิก ดำเนินการทันที หากคุณต้องการดำเนินการใบแจ้งหนี้ทันที

E-waybill creation from receipts and delivery orders

Note

Make sure the E-Way bill Stock module is installed and the E-Way bill setup is complete.

To create E-Way bills from receipts and deliveries in the Inventory app, follow these steps:

  1. Go to Inventory ‣ Operations ‣ Deliveries or Inventory ‣ Operations ‣ Receipts and select an existing delivery order/receipt or create a new one.

  2. Click Create E-waybill/Challan.

    Note

    To create an E-way bill:

    • A delivery order must be in the Done state (i.e., validated)

    • A receipt must have the Ready or Done state.

  3. Click Generate e-Waybill to validate the E-Way bill and send it to the NIC E-Way bill portal.

    Tip

    To use the E-Way bill as a challan for goods deliveries without sending it to the NIC E-Waybill portal, click Use as Challan.

To print the E-waybill or the challan, click the (gear) icon and select Ewaybill / Delivery Challan.

Indian Check GSTIN Status

The Indian - Check GST Number Status module allows you to verify the status of a GSTIN directly from Odoo.

To verify the status of a contact's GST number, access the customer's/vendor's form and click Check GSTIN Status next to the GSTIN field.

To verify the status of a GST number entered on an invoice/bill, access the invoice/bill and click the (refresh) button next to the GST Status field.

Check GSTIN status of an invoice

A notification is displayed to confirm the status update and the GSTIN status and verification date are logged in the contact's chatter.

การยื่นคืน GST ของประเทศอินเดีย

เปิดใช้งานการเข้าถึง API

หากต้องการยื่นการคืน GST ใน Odoo คุณต้องเปิดใช้งานการเข้าถึง API บนพอร์ทัล GST ก่อน

  1. เข้าสู่ระบบ พอร์ทัล GST โดยป้อน ชื่อผู้ใช้ และ รหัสผ่าน และไปที่ โปรไฟล์ของฉัน บน เมนูโปรไฟล์ ของคุณ;

    คลิกที่โปรไฟล์ของฉันจากโปรไฟล์
  2. เลือก จัดการการเข้าถึง API และคลิก ใช่ เพื่อเปิดใช้งานการเข้าถึง API

    คลิกใช่

Note

It is recommended to set the Duration to 30 days to avoid the need for frequent token reauthentication.

  1. เพื่อเปิดเมนูแบบเลื่อนลง ระยะเวลา เลือก ระยะเวลา ที่คุณต้องการ และคลิก ยืนยัน

บริการ GST ของประเทศอินเดียใน Odoo

เมื่อคุณเปิดใช้งาน การเข้าถึง API บนพอร์ทัล GST แล้ว คุณสามารถตั้งค่า บริการ GST ของประเทศอินเดีย ใน Odoo ได้

ไปที่ ระบบบัญชี ‣ การกำหนดค่า ‣ การตั้งค่า ‣ บริการ GST ของประเทศอินเดีย และป้อน ชื่อผู้ใช้ GST คลิก ส่ง OTP ป้อนรหัส และสุดท้าย ตรวจสอบ

กรุณากรอกชื่อผู้ใช้พอร์ทัล GST ของคุณเป็นชื่อผู้ใช้

การส่งคืน GST แบบไฟล์

เมื่อกำหนดค่า บริการ GST ของประเทศอินเดีย แล้ว คุณสามารถยื่นขอคืน GST ได้ ไปที่ ระบบบัญชี ‣ การรายงาน ‣ ประเทศอินเดีย ‣ ระยะเวลาการคืน GST และสร้าง ระยะเวลาการคืน GST ใหม่ หากไม่มีอยู่ การส่งคืนไฟล์ GST เสร็จสิ้นใน สามขั้นตอน ใน Odoo:

Note

ระยะเวลาการคืนภาษี สามารถ กำหนดค่า ตามความต้องการของผู้ใช้

ส่ง GSTR-1

  1. Click GSTR-1 Report to verify the GSTR-1 report before uploading it to the GST portal.

    GSTR-1 verify

    Note

    The system performs basic validations to ensure compliance with the GST portal's requirements. Possible issues include:

    • Incorrect Tax Application: The tax type does not match the Fiscal Position (CGST/SGST applied instead of IGST for interstate transactions, or IGST applied instead of CGST/SGST for intrastate transactions).

    • Missing HSN Code: No HSN Code is defined for the product.

    • Invalid HSN Code for Services: The HSN Code for a service does not start with "99" or is incorrect.

    • Non-compliant UQC: The Unit Quantity Code (UQC) does not meet Indian GST standards.

    If any validation fails, the system alerts users with a warning, highlighting the discrepancies and providing a direct link to the affected lines.

    GSTR-1 validation warning
  2. Click Generate to view the report in Spreadsheet view.

    สร้าง GSTR-1 มุมมองสเปรดชีต GSTR-1
  3. If the GSTR-1 report is correct, then click Push to GSTN to send it to the GST portal. The status of the GSTR-1 report changes to Sending.

    GSTR-1 ในสถานะการส่ง
  4. หลังจากนั้นไม่กี่วินาที สถานะของรายงาน GSTR-1 จะเปลี่ยนเป็น กำลังรอสถานะ หมายความว่ารายงาน GSTR-1 ได้ถูกส่งไปยัง พอร์ทัล GST และกำลังได้รับการตรวจสอบใน พอร์ทัล GST;

    GSTR-1 อยู่ในกำลังรอสถานะ
  5. อีกครั้ง หลังจากผ่านไปไม่กี่วินาที สถานะจะเปลี่ยนเป็น ส่งแล้ว หรือ ข้อผิดพลาดในใบแจ้งหนี้ สถานะ ข้อผิดพลาดในใบแจ้งหนี้ ระบุว่าใบแจ้งหนี้บางส่วนไม่ได้กรอกอย่างถูกต้องเพื่อให้ พอร์ทัล GST ตรวจสอบความถูกต้อง

    • หากสถานะของ GSTR-1 คือ ส่งแล้ว หมายความว่ารายงาน GSTR-1 ของคุณพร้อมที่จะยื่นใน พอร์ทัล GST

      ส่ง GSTR-1 แล้ว
    • If the state of the GSTR-1 is Error in Invoice, invoices can be checked for errors in the chatter. Once issues have been resolved, the user can click Push to GSTN to submit the file again on the GST portal.

      ข้อผิดพลาด GSTR-1 ในใบแจ้งหนี้
  6. คลิก ทำเครื่องหมายว่ายื่นแล้ว หลังจากยื่นรายงาน GSTR-1 บน พอร์ทัล GST สถานะของรายงานเปลี่ยนเป็น ยื่นแล้ว ใน Odoo

    GSTR-1 อยู่ในสถานะยื่นแล้ว

รับ GSTR-2B

ผู้ใช้สามารถเรียกดู รายงาน GSTR-2B ได้จาก พอร์ทัล GST ซึ่งจะปรับรายงาน GSTR-2B กับใบเรียกเก็บเงิน Odoo ของคุณโดยอัตโนมัติ

  1. คลิก ดึงข้อมูลสรุป GSTR-2B เพื่อดึงข้อมูลสรุป GSTR-2B หลังจากนั้นไม่กี่วินาที สถานะของรายงานจะเปลี่ยนเป็น :guilabel:`กำลังรอการรับ'' ซึ่งหมายความว่า Odoo กำลังพยายามรับรายงาน GSTR-2B จาก พอร์ทัล GST;

    GSTR-2B อยู่ในสถานะกำลังรอการรับ
  2. อีกครั้ง หลังจากผ่านไปไม่กี่วินาที สถานะของ GSTR-2B จะเปลี่ยนเป็น กำลังดำเนินการอยู่ หมายความว่า Odoo กำลังปรับรายงาน GSTR-2B กับใบเรียกเก็บเงิน Odoo ของคุณ

    GSTR-2B อยู่ในสถานะกำลังรอการรับ
  3. เมื่อเสร็จแล้ว สถานะของรายงาน GSTR-2B จะเปลี่ยนเป็น ตรงกัน หรือ ตรงกันบางส่วน;

    • หากสถานะเป็น ตรงกัน:

      GSTR-2B ตรงกัน
    • If the status is Partially Matched, you can review and modify the bills by clicking View Reconciled Bills. This will display categorized discrepancies, such as bills missing in Odoo or GSTR-2. After making the necessary corrections, click re-match to update the reconciliation and ensure accuracy before finalizing the report.

      GSTR-2B ตรงกันบางส่วน

รายงาน GSTR-3

รายงาน GSTR-3 เป็นสรุปรายเดือนของ ยอดขาย และ การซื้อ การคืนสินค้านี้สร้างขึ้นโดยอัตโนมัติโดยการแยกข้อมูลจาก GSTR-1 และ GSTR-2

  1. ผู้ใช้สามารถเปรียบเทียบรายงาน GSTR-3 กับรายงาน GSTR-3 ที่มีอยู่ใน พอร์ทัล GST เพื่อตรวจสอบว่าตรงกันหรือไม่โดยคลิก รายงาน GSTR-3;

  2. เมื่อผู้ใช้ยืนยันรายงาน GSTR-3 และชำระจำนวนภาษีใน พอร์ทัล GST แล้ว เมื่อชำระเงินแล้ว รายงานสามารถ ปิด ได้โดยคลิก ปิดรายการ;

    GSTR-3
  3. ใน ปิดรายการ ให้เพิ่มจำนวนภาษีที่ชำระใน พอร์ทัล GST โดยใช้ challan และคลิก โพสต์ เพื่อโพสต์ ปิดรายการ;

    GSTR-3 รายการโพสต์
  4. เมื่อโพสต์แล้ว สถานะรายงาน GSTR-3 จะเปลี่ยนเป็น ยื่น

    ยื่น GSTR-3 แล้ว

รายงานภาษี

รายงาน GSTR-1

รายงาน GSTR-1 แบ่งออกเป็นส่วน โดยจะแสดงจำนวน ฐาน, CGST, SGST, IGST และ CESS สำหรับแต่ละส่วน

รายงาน GSTR-1

รายงาน GSTR-3

รายงาน GSTR-3 ประกอบด้วยส่วนต่างๆ:

  • รายละเอียดของการจัดหาภายในและภายนอกอาจมี ค่าธรรมเนียมย้อนกลับ;

  • มีสิทธิ์ ITC;

  • ค่าของอุปทานภายใน ที่ได้รับการยกเว้น, ไม่มีคะแนน และ ไม่ใช่ GST

  • รายละเอียดสิ่งของระหว่างรัฐที่ผลิตให้กับบุคคลที่ ไม่ได้ลงทะเบียน

    รายงาน GSTR-3

Profit and Loss (IN) report

This is a Profit and Loss report that displays the balances for Opening Stock and Closing Stock. It helps users using Continental accounting to accurately determine the cost of goods (i.e Opening Stock + purchases during the period - Closing Stock).

Profit and Loss report

TDS/TCS threshold alert

TDS and TCS are tax provisions under Indian law, triggered when transaction amounts exceed specified thresholds. This alert notifies users when the value of invoices or bills surpasses these limits, prompting the application of the appropriate TDS/TCS.

To configure Odoo to advise you on when to apply TDS/TCS, set the TDS/TCS section field on the corresponding account in the chart of accounts. Odoo will display a banner suggesting the TDS/TCS section under which tax might be applicable when recording an invoice or bill.

การกำหนดค่า

  1. Navigate to Accounting ‣ Configuration ‣ Settings.

  2. In the Indian Integration section, enable the TDS and TCS feature.

  3. Navigate to Accounting ‣ Configuration ‣ Chart of Accounts.

  4. Click View on the desired account, and set the TDS/TCS Section field.

Note

The TDS/TCS sections are pre-configured with threshold limits. If you need to modify these limits, go to Accounting ‣ Configuration ‣ Taxes. In the Advanced Options tab, click on the (internal link) icon of the Section field.

TDS/TCS section modify

Applying TCS/TDS on invoices and bills

Based on the account used on the customer invoice or vendor bill, Odoo checks the TCS/TDS threshold limit. If the limit specified in the TCS/TDS Section of the account is exceeded, Odoo displays an alert that suggests applying the appropriate TCS/TDS. The alert will disappear once the TCS/TDS is applied.

TCS advice

TCS is directly applicable in the tax on the invoice lines. To apply TDS, click the TDS Entry smart button on the vendor bill/payment. The popup window allows specifying the TDS details. Confirm the entry to apply the TDS.

TDS application

In Odoo, the aggregate total is calculated for partners sharing the same PAN number, across all company branches.

Example

Branch

Customer

Invoice

Transaction Amount (₹)

PAN Number

IN - MH

XYZ Enterprise - GJ

ใบแจ้งหนี้ 1

₹50,000

ABCPX1234E

IN - MH

XYZ Enterprise - GJ

ใบแจ้งหนี้ 2

₹30,000

ABCPX1234E

IN - MH

XYZ Enterprise - MH

ใบแจ้งหนี้ 3

₹40,000

ABCPX1234E

IN - DL

XYZ Enterprise - GJ

Invoice 4

₹20,000

ABCPX1234E

IN - GJ

XYZ Enterprise - MH

Invoice 5

₹60,000

ABCPX1234E

  • Aggregate total = 50,000 + 30,000 + 40,000 + 20,000 + 60,000 = ₹200,000

  • The aggregate total for all customers (XYZ Enterprise - GJ, MH, DL) sharing the PAN number ABCPX1234E across all branches is ₹200,000.